一、2025年度冶金園(錦豐鎮)財政預算執行情況
(一)財政預算收入執行情況
2025年,預計完成一般公共預算收入258000萬元,按現行分稅制財政管理體制結算辦法測算,稅收形成財力預計92300萬元,上級補助收入預計20098萬元,非稅收入預計8568萬元,土地出讓收入預計45000萬元,新增政府專項債券收入1395萬元,總財力預計167361萬元。
(二)財政預算支出執行情況
2025年,財政支出預計167306萬元。
1.一般公共服務支出:預計20213萬元,比上年增長2.76%。
2.公共安全支出:預計1540萬元,比上年下降40.61%。
3.教育支出:預計31936萬元,比上年下降4.31%。
4.科學技術支出:預計5944萬元,比上年下降19.61%。
5.文化旅游體育與傳媒支出:預計269萬元,比上年下降24.53%。
6.社會保障和就業支出:預計13649萬元,比上年增長0.74%。
7.衛生健康支出:預計13033萬元,比上年增長21.82%。
8.節能環保支出:預計640萬元,比上年下降8.83%。
9.城鄉社區支出:預計52353萬元,比上年增長19.06%。
10.農林水事務支出:預計18582萬元,比上年增長17.95%。
11.其他支出:預計9147萬元,比上年下降89.31%。
二、2026年度冶金園(錦豐鎮)財政預算
(一)財政收入預算計劃
2026年,完成一般公共預算收入擬定260000萬元。按現行分稅制財政體制結算辦法測算,預計可用財力150000萬元,同比下降10.37%。其中:稅收形成財力96400萬元,上級補助收入12000萬元,非稅收入9800萬元,土地出讓收入31800萬元。
(二)財政支出預算計劃
2026年,安排本級財政預算支出為149822萬元。
1.一般公共服務支出18503萬元,下降8.46%。
2.公共安全支出1372萬元,下降10.91%。
3.教育支出32380萬元,增長1.39%。
4.科學技術支出5298萬元,下降10.87%。
5.文化旅游體育與傳媒支出306萬元,增長13.89%。
6.社會保障和就業支出13705萬元,增長0.41%。
7.衛生健康支出13059萬元,增長0.2%。
8.節能環保支出780萬元,增長21.88%。
9.城鄉社區支出36026萬元,下降30.66%。
10.農林水支出17593萬元,下降5.33%。
11.其他支出7800萬元,下降14.73%。
12.預備經費3000萬元。



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