一、2024年度冶金園(錦豐鎮)財政決算
(一)財政預算收入執行情況
2024年,預計完成一般公共預算收入256300萬元,按現行分稅制財政管理體制結算辦法測算,稅收形成財力預計104295萬元,上級補助收入預計17758萬元,非稅收入預計25812萬元,土地出讓收入預計46596萬元,新增政府專項債券收入38300萬元,總財力預計232761萬元。
(二)財政預算支出執行情況
2024年,財政支出預計232500萬元。
1.一般公共服務支出:預計19671萬元,比上年下降16.77%。
2.公共安全支出:預計2593萬元,比上年下降14.28%。
3.教育支出:預計32873萬元,比上年下降5.90%。
4.科學技術支出:預計7394萬元,比上年下降73.00%。
5.文化旅游體育與傳媒支出:預計356萬元,比上年下降54.65%。
6.社會保障和就業支出:預計13548萬元,比上年增長6.43%。
7.衛生健康支出:預計10699萬元,比上年增長24.77%。
8.節能環保支出:預計702萬元,比上年下降91.08%。
9.城鄉社區支出:預計42599萬元,比上年增長140.65%。
10.農林水支出:預計15756萬元,比上年下降5.35%。
11.其他支出:預計86309萬元,比上年增長217.39%。
二、2025年度冶金園(錦豐鎮)財政預算
(一)財政收入預算計劃
2025年,完成一般公共預算收入擬定223000萬元。按現行分稅制財政體制結算辦法測算,預計可用財力188000萬元,同比下降19.23%。其中:稅收形成財力92100萬元,上級補助收入14600萬元,非稅收入8900萬元,土地出讓收入72400萬元。
(二)財政支出預算計劃
2025年,安排本級財政預算支出為187936萬元。
1.一般公共服務支出18087萬元,下降8.05%。
2.公共安全支出1567萬元,下降39.57%。
3.教育支出34485萬元,增長4.90%。
4.科學技術支出4040萬元,下降45.36%。
5.文化旅游體育與傳媒支出339萬元,下降4.78%。
6.社會保障和就業支出13008萬元,下降3.99%。
7.衛生健康支出10646萬元,下降0.50%。
8.節能環保支出640萬元,下降8.83%。
9.城鄉社區支出40330萬元,下降5.33%。
10.農林水支出24209萬元,增長53.65%。
11.其他支出37585萬元,下降56.45%。
12.預備經費3000萬元。



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