一、2021年度冶金園(錦豐鎮(zhèn))財(cái)政決算
(一)財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
完成一般公共預(yù)算收入426000萬(wàn)元。按現(xiàn)行分稅制財(cái)政管理體制結(jié)算辦法測(cè)算,稅收形成財(cái)力102000萬(wàn)元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入61500萬(wàn)元,非稅收入4000萬(wàn)元,其他收入96000萬(wàn)元,共計(jì)總財(cái)力263500萬(wàn)元。
(二)財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年財(cái)政支出263500萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出19710萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.28%。
2.公共安全支出5280萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.92%。
3.教育支出38840萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.87%。
4.科學(xué)技術(shù)支出50010萬(wàn)元,增長(zhǎng)101.8%。
5.文化旅游體育與傳媒支出850萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.82%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出12200萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.33%。
7.衛(wèi)生健康支出9110萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.29%。
8.節(jié)能環(huán)保支出3990萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.07%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出83920萬(wàn)元,下降0.22%。
10.農(nóng)林水支出20240萬(wàn)元,下降19.33%。
11.其他制造業(yè)支出690萬(wàn)元。
12.其他支出18660萬(wàn)元。
二、2022年度冶金園(錦豐鎮(zhèn))財(cái)政預(yù)算
(一)財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入420000萬(wàn)元,比上年人代會(huì)目標(biāo)任務(wù)400000萬(wàn)元增加20000萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%;按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法測(cè)算,稅收形成財(cái)力105000萬(wàn)元,上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入57500萬(wàn)元,非稅收入4000萬(wàn)元,其他收入105000萬(wàn)元,共計(jì)可用財(cái)力271500萬(wàn)元。
(二)財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
2022年,安排本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出為271500萬(wàn)元。
1.一般公共服務(wù)支出18410萬(wàn)元,下降6.6%。
2.公共安全支出6720萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.27%。
3.教育支出40940萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.41%。
4.科學(xué)技術(shù)支出50150萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.28%。
5.文化旅游體育與傳媒支出690萬(wàn)元,下降18.82%
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出14730萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.74%。
7.衛(wèi)生健康支出11200萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.94%。
8.節(jié)能環(huán)保支出4430萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.03%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出75830萬(wàn)元,下降9.64%。
10.農(nóng)林水支出28400萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.32%。
11.其他支出17000萬(wàn)元。
12.預(yù)備經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元。



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