一、2022年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政決算
(一)財政收入預算執(zhí)行情況
2022年,區(qū)鎮(zhèn)預計完成公共財政預算收入405000萬元,同比2021年595000萬元減收190000萬元,下降31.93%。
2022年,按照現(xiàn)行分稅制財政結算體制,財政實現(xiàn)了收支平衡。區(qū)鎮(zhèn)預計實現(xiàn)可用財力211900萬元,比上年實績301943萬元下降90043萬元,下降29.82%。政府性基金收入153000萬元。
(二)財政支出預算執(zhí)行情況
2022年,預計財政支出208041萬元,與上年實績298084萬元相比,下降30%,完成年度調(diào)整預算的95%。主要支出項目是:
1.農(nóng)林水事務支出15755萬元,下降8.6%。
2.教育支出80712萬元,增長0.1%。
3.社會保障和就業(yè)支出20600萬元,下降5.5%。
4.公共安全支出7500萬元,增長2.7%。
5.文化體育支出1800萬元,下降41%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出20406萬元,增長16.72%。
7.節(jié)能環(huán)保支出3084萬元,下降86%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10702萬元,下降70.9%。
9.一般公共服務支出17400萬元,下降37.6%。主要用于政府公共服務運轉(zhuǎn)支出。
10.科學技術支出8000萬元,下降69%。
11.城鄉(xiāng)一體化建設支出6300萬元,下降82.8%。
12.地方政府一般債務還本付息15182萬元,下降52%。
13.援助其他地區(qū)支出600萬元。
(三)政府性基金支出預算執(zhí)行情況
按照“以收定支,收支平衡的原則統(tǒng)籌安排”,全年支出153000萬元,主要用于農(nóng)村基礎設施支出。
二、2023年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政預算
(一)2023年財政收入預算計劃
公共財政預算收入計劃449600萬元,比上年增長11%;可用財力預算220000萬元,增長4%,其中:預算內(nèi)收入200000萬元,預算外收入20000萬元。政府性基金收入150000萬元。
(二)2023年財政支出預算計劃
2023年財政支出預算218740萬元,增長5%。主要支出項目是:
1.農(nóng)林水事務支出15760萬元,增長0.3%。
2.教育支出80780萬元,增長0.1%。
3.社會保障和就業(yè)支出20600萬元,與上年持平。
4.公共安全支出7500萬元,與上年持平。
5.文化體育支出1800萬元,與上年持平。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出17400萬元,下降14.7%。
7.節(jié)能環(huán)保支出3080萬元,與上年持平。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10600萬元,與上年持平。
9.一般公共服務支出17600萬元,增長1%。
10.科學技術支出8000萬元,與上年持平。
11.城鄉(xiāng)一體化建設支出6920萬元,增長9.8%。
12.地方政府一般債務還本付息28100萬元,增長85%。
13.援助其他地區(qū)支出600萬元,與上年持平。
(三)政府性基金預算安排
按照“以收定支,收支平衡的原則”統(tǒng)籌安排2023年政府性基金支出,全年支出150000萬元,主要用于農(nóng)村基礎設施支出。



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