一、2018年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政決算
(一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計完成公共財政預(yù)算收入530000萬元,同比增收29000萬元,增長6%。預(yù)計完成入庫稅收1050000萬元,與上年基本持平。
2018年,按照現(xiàn)行分稅制財政體制結(jié)算,財政實現(xiàn)了收支平衡。區(qū)鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)可用財力320000萬元,與上年持平。其中:預(yù)算內(nèi)收入300000萬元,預(yù)算外收入20000萬元。
(二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2018年,預(yù)計財政支出319452萬元,比上年增加13452萬元,增長4.4%。
重點項目支出:
1.教育支出69076萬元,增長10.4%。
2.科學(xué)技術(shù)支出25062萬元,增長8.2%。
3.文化體育支出1449萬元,增長24.4%。
4.社會保障和就業(yè)支出16853萬元,同比增長6.8%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出12635萬元,增長9.7%。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出49134萬元,增長150.1%。
7.城鄉(xiāng)一體化建設(shè)支出61500萬元,比上年減少34.3%。
其他項目支出:
1.一般公共服務(wù)支出27693萬元,增長5.1%。
2.公共安全支出7824萬元,增長11.4%。
3.節(jié)能環(huán)保支出19568萬元,增長9.1%。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27858萬元,增長8.4%。
5.其他支出800萬元。
二、2019年度經(jīng)開區(qū)(楊舍鎮(zhèn))財政綜合預(yù)算
(一)2019年財政收入預(yù)算計劃
公共財政預(yù)算收入計劃561800萬元,比上年實績增長6%;可用財力預(yù)算339200萬元,增長6%,其中:預(yù)算內(nèi)收入318000萬元,預(yù)算外收入21200萬元。
(二)2019年財政支出預(yù)算計劃
2019年財政支出預(yù)算338600萬元,增長6%。分項支出預(yù)算如下:
重點項目支出:
1. 教育支出73000萬元。
2. 科學(xué)技術(shù)支出27500萬元。
3. 文化體育支出1800萬元。
4. 社會保障和就業(yè)支出18200萬元。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生支出13800萬元。
6. 農(nóng)林水事務(wù)支出54000萬元。
7. 城鄉(xiāng)一體化建設(shè)支出57500萬元。
其他項目支出:
1. 一般公共服務(wù)支出28000萬元。
2. 公共安全支出8800萬元。
3. 節(jié)能環(huán)保支出21200萬元。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29800萬元。
5. 預(yù)備費5000萬元。



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