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        保稅區、街道2024年度決算執行情況及2025預算安排情況草案

        來源:張家港市保稅區發布時間:2025-01-27 13:36:00訪問量:字體

        一、2024年度張家港保稅區、街道決算情況

        (一)財政收入預算執行情況

        2024年,區街預計完成一般公共預算收入56.6億元,同口徑增長3.2%,稅收占比93.3%。完成政府性基金預算收入11.6億元,較上年增長14.7%。

        (二)一般公共預算支出執行情況

        按現行分稅制財政體制結算辦法測算,一般公共預算結算財力預計35.4億元,調入資金1.1億元,合計36.5億元,主要支出執行情況如下:

        1.教育事業支出46500萬元,增長2.2%。

        2.社會保障和就業支出31700萬元,增長64.7%。

        3.城鄉社區事務支出157320萬元,下降32.4%。

        4.農林水事務支出23300萬元,增長20.9%。

        5.醫療衛生支出15000萬元,增長55.8%。

        6.公共安全支出10700萬元,增長291.9%。

        7.節能環保支出12500萬元,增長55.7%。

        8.一般公共服務支出37600萬元,增長22.9%。

        9.文化旅游體育與傳媒支出1000萬元,下降6.5%。

        10.科學技術支出9300萬元,增長90.2%

        11.住房保障支出12900萬元,增長22.7%。

        12.災害防治及應急管理支出1400萬元增長40%

        13.商業金融支出5300萬元,下降39%。

        14.自然資源支出300萬元,下降64.7%。

        15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。

        (三)政府性基金預算支出執行情況

        按照“以收定支,收支平衡的原則統籌安排”,全年支出11.6億元,主要用于農村基礎設施支出。

        二、2025度張家港保稅區、街道預算情況

        (一)財政收入預算情況

        根據2024區街經濟社會發展水平,結合2024年財政預算執行情況,2025一般公共預算收入計劃擬定為實現正增長政府性基金預算收入擬定為2億元。

        (二)一般公共預算支出預算草案

        按照一般公共財政收入預算和現行分稅制財政體制結算辦法測算,一般公共預算可用財力預計為34.8億元,較上年下降4.7%主要支出安排為:

        1教育支出45100萬元,下降3%

        2社會保障和就業支出30700萬元,下降3.2%

        3城鄉社區事務支出133370萬元,下降15.2%。

        4農林水事務支出28300萬元,增長21.5%

        5醫療衛生支出15900萬元,增長6%

        6公共安全支出12000萬元,增長12.1%

        7節能環保支出10300萬元,下降17.6%

        8一般公共服務支出44800萬元,增長19.1%。

        9.文化旅游體育與傳媒支出1400萬元,增長40%。

        10.科學技術與商業金融支出3300萬元,下降64.5%。

        11.住房保障支出13300萬元,增長3.1%。

        12.災害防治及應急管理支出3000萬元,增長114.3%。

        13.商業支出1800萬元,下降66%。

        14.自然資源支出550萬元,增長83.3%。

        15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。

        16.安排預備費4000萬元。

        政府性基金預算支出計劃

        2025年政府性基金支出預算2億元,主要用于農村基礎設施支出。

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