一、2024年度張家港保稅區、街道決算情況
(一)財政收入預算執行情況
2024年,區街預計完成一般公共預算收入56.6億元,同口徑增長3.2%,稅收占比93.3%。完成政府性基金預算收入11.6億元,較上年增長14.7%。
(二)一般公共預算支出執行情況
按現行分稅制財政體制結算辦法測算,一般公共預算結算財力預計35.4億元,調入資金1.1億元,合計36.5億元,主要支出執行情況如下:
1.教育事業支出46500萬元,增長2.2%。
2.社會保障和就業支出31700萬元,增長64.7%。
3.城鄉社區事務支出157320萬元,下降32.4%。
4.農林水事務支出23300萬元,增長20.9%。
5.醫療衛生支出15000萬元,增長55.8%。
6.公共安全支出10700萬元,增長291.9%。
7.節能環保支出12500萬元,增長55.7%。
8.一般公共服務支出37600萬元,增長22.9%。
9.文化旅游體育與傳媒支出1000萬元,下降6.5%。
10.科學技術支出9300萬元,增長90.2%。
11.住房保障支出12900萬元,增長22.7%。
12.災害防治及應急管理支出1400萬元,增長40%。
13.商業金融支出5300萬元,下降39%。
14.自然資源支出300萬元,下降64.7%。
15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。
(三)政府性基金預算支出執行情況
按照“以收定支,收支平衡的原則統籌安排”,全年支出11.6億元,主要用于農村基礎設施支出。
二、2025年度張家港保稅區、街道預算情況
(一)財政收入預算情況
根據2024年區街經濟社會發展水平,結合2024年財政預算執行情況,2025年一般公共預算收入計劃擬定為實現正增長。政府性基金預算收入擬定為2億元。
(二)一般公共預算支出預算草案
按照一般公共財政收入預算和現行分稅制財政體制結算辦法測算,一般公共預算可用財力預計為34.8億元,較上年下降4.7%。主要支出安排為:
1.教育支出45100萬元,下降3%。
2.社會保障和就業支出30700萬元,下降3.2%。
3.城鄉社區事務支出133370萬元,下降15.2%。
4.農林水事務支出28300萬元,增長21.5%。
5.醫療衛生支出15900萬元,增長6%。
6.公共安全支出12000萬元,增長12.1%。
7.節能環保支出10300萬元,下降17.6%。
8.一般公共服務支出44800萬元,增長19.1%。
9.文化旅游體育與傳媒支出1400萬元,增長40%。
10.科學技術與商業金融支出3300萬元,下降64.5%。
11.住房保障支出13300萬元,增長3.1%。
12.災害防治及應急管理支出3000萬元,增長114.3%。
13.商業支出1800萬元,下降66%。
14.自然資源支出550萬元,增長83.3%。
15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。
16.安排預備費4000萬元。
(三)政府性基金預算支出計劃
2025年政府性基金支出預算2億元,主要用于農村基礎設施支出。



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