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        保稅區(qū)、街道2023年度決算執(zhí)行情況及2024預(yù)算安排情況草案

        來(lái)源:張家港市保稅區(qū)發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 10:16:00訪問量:字體

        一、2023年度張家港保稅區(qū)、街道決算情況

        (一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

        2023年區(qū)街完成一般公共預(yù)算收入60.51億元,較上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)0.4%。完成政府性基金預(yù)算收入10.11億元,較上年實(shí)績(jī)下降45.5%

        (二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

        按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法測(cè)算,一般公共預(yù)算財(cái)力39.08億元,調(diào)入資金0.4億元,合計(jì)39.48億元,與上年實(shí)績(jī)基本持平。主要支出項(xiàng)目是:

        1.教育事業(yè)支出45500萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出19250萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出232670萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.4%

        4.農(nóng)林水事務(wù)支出19270萬(wàn)元,下降21.3%

        5.醫(yī)療衛(wèi)生支出9630萬(wàn)元,下降25.3%

        6.公共安全支出2730萬(wàn)元,增長(zhǎng)61%

        7.節(jié)能環(huán)保支出8030萬(wàn)元,下降31.2%

        8.一般公共服務(wù)支出30600萬(wàn)元,與上年基本持平。

        9.文化旅游體育與傳媒支出1070萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.6%

        10.科學(xué)技術(shù)支出4890萬(wàn)元,下降62.7%

        11.住房保障支出10510萬(wàn)元,下降5.1%

        12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1000萬(wàn)元,增長(zhǎng)142.2%

        13.商業(yè)金融支出8690萬(wàn)元,增長(zhǎng)336.1%

        14.自然資源支出850萬(wàn)元,增長(zhǎng)421.5%

        15.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸付息支出180萬(wàn)元。

        (三)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

        按照“以收定支,收支平衡的原則統(tǒng)籌安排”,全年支出10.11億元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。

        二、2024年度張家港保稅區(qū)、街道預(yù)算情況

        (一)財(cái)政收入預(yù)算情況

        根據(jù)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)街經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平,2024年區(qū)街財(cái)政收入目標(biāo):一般公共預(yù)算收入擬定為60.51億元,上年實(shí)績(jī)持平。政府性基金預(yù)算收入擬定為7.02億元,較上年實(shí)績(jī)下降30.6%

        (二)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃

        按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政結(jié)算體制測(cè)算,2024年一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)36.5億元,較上年實(shí)績(jī)37.6萬(wàn)元相比下降2.9%。主要支出安排是:

        1.教育支出48420萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.4%

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33770萬(wàn)元,增長(zhǎng)75.4%

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出142520萬(wàn)元,下降38.7%

        4農(nóng)林水事務(wù)支出28120萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.9%

        5.醫(yī)療衛(wèi)生支出14050萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.9%

        6.公共安全支出12440萬(wàn)元,增長(zhǎng)355.7%

        7.節(jié)能環(huán)保支出14890萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.4%

        8.一般公共服務(wù)支出41480萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%

        9.文化旅游體育與傳媒支出1500萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.2%

        10.科學(xué)技術(shù)支出3560萬(wàn)元,下降27.2%

        11.住房保障支出11950萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7%

        12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2980萬(wàn)元,增長(zhǎng)198%

        13.商業(yè)金融支出2290萬(wàn)元,下降73.6%

        14.自然資源支出850萬(wàn)元,與去年基本持平。

        15地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸付息支出180萬(wàn)元。

        16.安排預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元。

        (三)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

        按照“以收定支,收支平衡的原則統(tǒng)籌安排”,全年支出7.02億元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。

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