国产成人综合亚洲网址,18禁黄无码免费网站高潮,夜色精品国产一区二区,国产精品AV在线,国产成人免费一区二区三区,欧美人与动人物牲交,久久99热只有视精品6国产,久久se精品一区精品二区国产
        當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 張家港市保稅區(qū) > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 預(yù)算╱決算

        保稅區(qū)、街道2022年財(cái)政決算及2023年財(cái)政預(yù)算

        保稅區(qū)、街道2022年財(cái)政決算及2023年度財(cái)政預(yù)算

        來(lái)源:張家港市保稅區(qū)發(fā)布時(shí)間:2023-01-19 16:00:38訪問(wèn)量:字體

        一、2022年度張家港保稅區(qū)、街道決算情況

        (一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

        2022年區(qū)街完成一般公共預(yù)算收入60.28億元,較上年下降5.7%。完成政府性基金預(yù)算收入18.55億元,較上年增長(zhǎng)78%

        (二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

        按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制結(jié)算辦法測(cè)算,一般公共預(yù)算財(cái)力38.87億元,新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.64億元,合計(jì)為39.51億元;較上年實(shí)績(jī)38.87萬(wàn)元增長(zhǎng)1.65%。主要支出項(xiàng)目是:

        1.農(nóng)林水事務(wù)支出24482萬(wàn)元,下降25.9%

        2.教育支出44809萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.8%。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出17941萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.8%。  

        4.公共安全支出1696萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.9%。

        5.文化體育支出873萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%

        6.醫(yī)療衛(wèi)生支出12890萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7%。

        7.節(jié)能環(huán)保支出11676萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.4%

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出216731萬(wàn)元,下降10.9%。

        9.一般公共服務(wù)支出30488萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.4%。主要用于政府公共服務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

        10.科學(xué)技術(shù)支出13096萬(wàn)元,增長(zhǎng)271%

        11.交通運(yùn)輸支出35萬(wàn)元,下降90.9%

        12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出223萬(wàn)元,下降89.8%

        13.金融支出1770萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%

        14.自然資源海洋氣象等支出163萬(wàn),增長(zhǎng)100%

        15.住房保障支出11075萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%

        16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出413萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%

        17.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本付息6665萬(wàn)元。

        (三)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

        按照“以收定支,收支平衡的原則統(tǒng)籌安排”,全年支出18.55億元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。

        二、2023年度張家港保稅區(qū)、街道預(yù)算情況

        (一)財(cái)政收入預(yù)算情況

        根據(jù)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和區(qū)街經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平,2023年區(qū)街財(cái)政收入目標(biāo):一般公共預(yù)算收入擬定為61.7億元,較上年增長(zhǎng)2.4%。政府性基金預(yù)算收入擬定為24.3億元,較上年增長(zhǎng)31%

        (二)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃

        按照現(xiàn)行分稅制財(cái)政結(jié)算體制測(cè)算,2023年一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)37.6億元,較上年實(shí)績(jī)39.5萬(wàn)元相比下降4.8%。主要支出安排是:

        1.農(nóng)林水事務(wù)支出25769萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.3%

        2.教育支出52564萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%。

        3.社會(huì)保障和就業(yè)支出22000萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.6%。  

        4.公共安全支出2785萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.2%。

        5.文化體育支出879萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.7%

        6.醫(yī)療衛(wèi)生支出10409萬(wàn)元,下降19.3%。

        7.節(jié)能環(huán)保支出18845萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.4%

        8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出183151萬(wàn)元,下降15.5%。

        9.一般公共服務(wù)支出33605萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.2%。

        10.科學(xué)技術(shù)支出3564萬(wàn)元,下降72.8%

        11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2265萬(wàn)元,增長(zhǎng)915.7%

        12.自然資源海洋氣象等支出1151萬(wàn),增長(zhǎng)606.1%

        13.住房保障支出11777萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.3%

        14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1060萬(wàn),增長(zhǎng)156.7%

        15.地方政府一般債務(wù)還本付息176萬(wàn)元。

        16.預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)。

        (三)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

        按照“以收定支,收支平衡的原則統(tǒng)籌安排”,全年支出24.3億元,主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出。

          

        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
        分享:
        分享文章到
        TOP 打印 關(guān)閉
        點(diǎn)擊收藏
        回到頂部